Faktúra č. 1011/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1011/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 540,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD2/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť