Faktúra č. 0926/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Karol Kmeč KMEKOM
- IČO: 35397616
- Adresa: Nová Ľubovňa 27, 06511 Nová Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0926/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 30,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 213/2023
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213/2023 | Objednávame u vás revíziu komínov. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Karol Kmeč KMEKOM | 35397616 | 0,00 € | 10.10.2023 | 27.10.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |