Faktúra č. 0911/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0911/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota: 32,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 219/2022
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219/2022 Objednávame u vás kominárske práce. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Karol Kmeč KMEKOM 35397616 0,00 € 26.09.2022 07.10.2022 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť