Faktúra č. 091/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 091/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.04.2025
  • Celková hodnota: 531,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd10/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0334/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 362,00 € 11.04.2025 08.05.2025 Faktúra
Tlačiť