Faktúra č. 091/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 091/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2024
  • Celková hodnota: 299,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd14/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0305/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Rondo s.r.o. 31671152 226,00 € 08.04.2024 11.05.2024 Faktúra
0306/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451 378,79 € 08.04.2024 11.05.2024 Faktúra
Tlačiť