Faktúra č. 091/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 091/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.06.2020
  • Celková hodnota: 725,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2020-3
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2020-3 Objednávame u Vás opravu MV Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 25.05.2020 06.06.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť