Faktúra č. 090/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 090/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2025
  • Celková hodnota: 1 932,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2025-3
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0333/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 661,74 € 11.04.2025 08.05.2025 Faktúra
Tlačiť