Faktúra č. 0872/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PekaStroj s.r.o.
- IČO: 36554219
- Adresa: Priemyselná 4, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0872/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 286,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 263/2024
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263/2024 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 0,00 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |