Faktúra č. 087/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 087/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.04.2026
  • Celková hodnota: 18,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SK-34/02/2018/02
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0272/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 662,97 € 08.04.2026 27.04.2026 Faktúra
Tlačiť