Faktúra č. 086/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 086/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 36,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 015/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
015/2023-3 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Dušan Jankura 31252257 0,00 € 20.04.2023 05.05.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0392/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 730,40 € 11.05.2023 05.06.2023 Faktúra
Tlačiť