Faktúra č. 0822/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0822/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 933,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 247/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
247/2024 Objednávame u vás opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 28.08.2024 17.09.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť