Faktúra č. 0812/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0812/2021
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 441,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 213/2021
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213/2021 Objednávame u vás materiál a opravu PC Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 27.09.2021 05.10.2021 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť