Faktúra č. 080/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 080/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.04.2026
  • Celková hodnota: 816,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/2026-3
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/2026-3 Objednávame u Vás opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 23.03.2026 17.04.2026 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0247/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2026 24.04.2026 Faktúra
Tlačiť