Faktúra č. 077/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 077/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota: 60,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-19-020/021
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0365/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 355,32 € 02.05.2023 05.06.2023 Faktúra
Tlačiť