Faktúra č. 073/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 073/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 70,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/01/2018/01
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0235/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod 37181661 332,03 € 22.03.2024 09.04.2024 Faktúra
Tlačiť