Faktúra č. 0717/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0717/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 348,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 154/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/2023 Objednávame u vás výmena pneumatík. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Pneuvosovič 32396139 0,00 € 01.08.2023 26.09.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť