Faktúra č. 071/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 071/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 230,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD19/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0343/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 219,60 € 27.04.2023 05.06.2023 Faktúra
Tlačiť