Faktúra č. 070/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 070/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 428,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd10/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0219/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Peter Pisoň - Sklenárstvo 34629394 283,00 € 12.03.2024 09.04.2024 Faktúra
0494/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Peter Pisoň - Sklenárstvo 34629394 486,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
Tlačiť