Faktúra č. 0694/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0694/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.07.2024
  • Celková hodnota: 1 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 215/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215/2024 Objednávame u vás materiál do ŠJ. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 0,00 € 11.07.2024 03.08.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť