Faktúra č. 0654/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0654/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 583,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 173/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
173/2025 Objednávame u vás opravu notebookov. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 27.06.2025 12.07.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť