Faktúra č. 0642/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0642/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.08.2026
  • Celková hodnota: 380,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 183/2026
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
183/2026 Objednávame u vás tlačivá. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 10.08.2026 02.09.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť