Faktúra č. 063/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 063/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 51,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ATS-01/01/2018/01
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0304/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 753,30 € 13.04.2023 15.05.2023 Faktúra
Tlačiť