Faktúra č. 0617/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0617/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.08.2026
  • Celková hodnota: 97,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť