Faktúra č. 061/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 061/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 12,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0275/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451 249,50 € 05.04.2023 15.05.2023 Faktúra
Tlačiť