Faktúra č. 059/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 059/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.03.2024
  • Celková hodnota: 490,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd14/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0189/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn 35399244 678,00 € 05.03.2024 09.04.2024 Faktúra
Tlačiť