Faktúra č. 0563/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0563/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 97,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 148/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
148/2025 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod 37181661 0,00 € 02.06.2025 20.06.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť