Faktúra č. 0561/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0561/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.06.2024
  • Celková hodnota: 385,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 173/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť