Faktúra č. 056/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 056/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 2 287,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/2025-3
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2025-3 Objednávame u vás materiál podľa výberu zamestnanca. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 0,00 € 03.03.2025 15.03.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0223/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 nabbi, s.r.o. 47484128 159,50 € 14.03.2025 01.04.2025 Faktúra
Tlačiť