Faktúra č. 056/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 056/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 2 287,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/2025-3
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/2025-3 | Objednávame u vás materiál podľa výberu zamestnanca. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 0,00 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
0223/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 159,50 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |