Faktúra č. 0555/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0555/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.06.2022
  • Celková hodnota: 80,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/BO/SJ/2018
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť