Faktúra č. 0549/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0549/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.06.2023
  • Celková hodnota: 345 355,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD26102022
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť