Faktúra č. 0545/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GLSTV s.r.o.
- IČO: 50106333
- Adresa: Kpt. Nálepku 1433, 075 01 Trebišov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0545/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota: 734,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 236/2020
- Dátum zverejnenia: 12.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236/2020 | Objednávame u Vás servis sušičky cestovín | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | GLSTV s.r.o. | 50106333 | 0,00 € | 29.06.2020 | 11.07.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |