Faktúra č. 0538/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0538/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 51,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 122/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
122/2023 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Milan Novák- AB Záhrada 52930661 0,00 € 05.06.2023 23.06.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť