Faktúra č. 0537/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0537/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.07.2026
  • Celková hodnota: 3 782,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rz02/2026
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť