Faktúra č. 0537/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0537/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.07.2020
  • Celková hodnota: 588,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 229/2020
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
229/2020 Objednávame u Vás pracovné odevy Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o. 50637819 0,00 € 17.06.2020 04.07.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť