Faktúra č. 0533/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0533/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.07.2020
  • Celková hodnota: 1 604,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 225/2020
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
225/2020 Objednávame u Vás materiál Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 0,00 € 17.06.2020 04.07.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť