Faktúra č. 0521/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PekaStroj s.r.o.
- IČO: 36554219
- Adresa: Priemyselná 4, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0521/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.06.2026
- Celková hodnota: 240,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 156/2026
- Dátum zverejnenia: 06.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/2026 | Objednávame u vás opravu pece. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 0,00 € | 09.06.2026 | 10.07.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |