Faktúra č. 0521/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0521/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 347,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 142/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
142/2025 Objednávame u vás materiál podľa výberu zamestnanca. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 0,00 € 30.05.2025 03.07.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť