Faktúra č. 0521/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0521/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 923,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 117/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
117/2023 Objednávame u vás opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 15.05.2023 19.06.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť