Faktúra č. 0518/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0518/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 365,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť