Faktúra č. 0517/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0517/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 6 049,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2025 Objednávame u vás maliarske práce a výmenu plynového potrubia v školskej jedálni na ulici Jakuba Kraya Kežmarok. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Tatrametal PP s.r.o. 44932766 0,00 € 22.05.2025 03.07.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť