Faktúra č. 051/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 051/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 118,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD2/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0238/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Dušan Jankura 31252257 194,52 € 30.03.2023 19.04.2023 Faktúra
Tlačiť