Faktúra č. 0509/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0509/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.06.2020
  • Celková hodnota: 282,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 217/2020
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
217/2020 Objednávame u Vás revíziu komínov Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Karol Kmeč KMEKOM 35397616 0,00 € 17.06.2020 03.07.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť