Faktúra č. 0501/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0501/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 241,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD4/2023,RD10/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť