Faktúra č. 0488/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír KUČERA
- IČO: 41765265
- Adresa: 1.mája 701/21, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0488/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 522,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/2023
- Dátum zverejnenia: 13.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/2023 | Objednávame u vás maliarske práce. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Ľubomír KUČERA | 41765265 | 0,00 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |