Faktúra č. 047/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 047/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 1 857,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/2026-3
- Dátum zverejnenia: 23.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2026-3 | Objednávame u Vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 23.02.2026 | 17.03.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0126/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. | 47591315 | 2 100,00 € | 24.02.2026 | 16.03.2026 | Faktúra |