Faktúra č. 0465/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0465/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 919,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2023 Objednávame u vás opravu zariadenia. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 GST - gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 0,00 € 15.05.2023 01.06.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť