Faktúra č. 0465/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GST - gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0465/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 919,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/2023
- Dátum zverejnenia: 13.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104/2023 | Objednávame u vás opravu zariadenia. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | GST - gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 15.05.2023 | 01.06.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |