Faktúra č. 0455/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0455/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 426,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/2023 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 0,00 € 15.05.2023 01.06.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť