Faktúra č. 0437/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0437/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota: 481,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 094/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/2023 Objednávame u vás materiál a tonery. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť