Faktúra č. 0412/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0412/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 41,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 092/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/2023 Objednávame u vás kominárske práce. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Karol Kmeč KMEKOM 35397616 0,00 € 03.05.2023 22.05.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť