Faktúra č. 041/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 041/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.02.2025
  • Celková hodnota: 83,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd8/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0177/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 436,50 € 06.03.2025 03.04.2025 Faktúra
Tlačiť